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Table of Contents
maxLevel3

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Der Aufruf der Verarbeitung erfolgt über Buchhaltung / Periodische Aktivitäten / VSt Bauträger Abrechnung. Es wird die Übersicht der Definitionen gezeigt. Hier sollte der Filter eingeblendet werden. Es gibt vorbereitete Filter, die die nicht abgeschlossenen Definitionen nach 'Monatlich' und 'Laufend' filtertfiltern. Es werden nachfolgende Informationen der Definition in der Übersicht gezeigt:

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Das letzte Enddatum zeigt das Datum, zu dem die letzte Abrechnung für die Definition erstellt wurde.

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Das Feld zeigt den % - Satzzu dem zum letzten Mal eine Abrechnung für die Definition erstellt wurde. Es kann nicht geändert werden.

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Mit der Aktion 'Ermitteln' wird für alle aktuell angezeigten, noch nicht gebuchten Läufe die Wertermittlung Werteermittlung durchgeführt.
Bei einem Filter auf das Enddatum des abzurechnenden Monats werden die Werte für alle Definitionen mit diesem Enddatum berechnet.
Die Ermittlung erfolgt mit dem im Feld 'Letzter abzugsfähiger VSt- %-Satz' angegebenen Wert.

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  • Die Definition ist nicht auf 'abgeschlossen' gesetzt.
  • Startdatum, Rechnen ab Datum, Enddatum müssen vorhanden sein.
  • Die Kontierung muss vollständig vorhanden sein (ohne die optionale VSt ErwSt BuMa)
  • Es dürfen keine ungebuchten Abrechnungsläufe für die jeweilige Definition vorhanden sein.
  • Es gibt keinen weiteren, nicht stornierten Abrechnungslauf zum jeweiligen Enddatum.

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Nachdem die Abrechnungen erstellt und ggf. die Werte ermittelt worden sind, ist über die Aktion 'Abrechnungsläufe per' in die Übersicht der erstellten Abrechnungsläufe zu wechseln. 

Abrechnungsläufe per

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Info

Sofern für eine 'monatliche Abrechnung' keine Buchung im abzurechnenden Zeitraum gefunden wird, wird eine leere Abrechnung erstellt und wie die anderen Abrechnungen auf 'Gebucht' gesetzt, wenn die Aktion ausgeführt wird. Sofern eine solche Abrechnung für den gleichen Zeitraum neu erstellt werden soll, kann die 'Ermittlung' neu ausgeführt werden. Das 'Gebucht' Kennzeichen wird dann zurückgesetzt.


Abrechnungsläufe per

Nachdem die Abrechnungsläufe erstellt und ggf. ermittelt worden sind, wird die Übersicht der 'Abrechnungsläufe per' aufgerufen.
Dort können die erstellten Abrechnungsläufe geprüft, ins Buch.-Blatt übergeben und gebucht werden.

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Läufe, für die keine Posten ermittelt werden konnten, werden auf 'gebucht' gesetzt und bleiben als 'leere Abrechnung' stehen. Das ist wichtig, damit für den nächsten Lauf auf dieses letzte Enddatum geprüft werden kann.

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Über die  Aktion 'Sachposten' werden die Sachposten zur Definition für den Abrechnungszeitraum gezeigt. Über 'Auswerten', Teilsummen nach Sachkonto , wird eine Übersicht über den Stand der Buchungen können die Salden der Konten für die jeweilige Definition ermittelt werden.  

Korrektursachposten

Anzeige der in dieser Abrechnung gebuchten Korrekturbuchungen, also die Posten, die durch die grünen Korrekturbuchungen erstellt wurden. 

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Ein gebuchter Abrechnungslauf kann zum gleichen Enddatum erneut erstellt werden, wenn nachdem die zu korrigierende Abrechnung storniert wurde. 
Hierzu  

Vorsteuer Bauträger Abrechnungslauf Karte

Allgemein

Definition / Definition Bezeichnung

Angabe der abzurechnenden Definition. Über den Assist Edit kann die zugehörige Definitionskarte angezeigt werden. 

Letzter abzugsfähiger VSt %-Satz 

Hier wird der Vorsteuerprozentsatz angezeigt, der bei der letzten erstellten Abrechnung für diese Definition verwendet worden ist. 
Er wird im nachfolgenden Feld 'Abzugsfähiger VSt %-Satz' vorgeschlagen.

Abzugsfähiger VSt %-Satz 

Es wird der letzte verwendete Prozentsatz angezeigt. Er kann geändert werden. Die Änderung wird dann auf alle Buchungen angewendet.

Letztes Enddatum

Informativ.

Enddatum

Angabe des Enddatums für das die Berechnung erfolgen soll. Es darf nicht kleiner sein als das letzte Enddatum. Eine Abrechnung kann aber für den gleichen Zeitraum wiederholt werden, falls noch Nachbuchungen zu berücksichtigen sind.

Startdatum

Informativ. Es ist das Startdatum, ab dem die gebuchten Sachposten für die Kostenstelle / die Kostenstellen geprüft werden. 

Gebucht

Das Kennzeichen wird gesetzt, nachdem die Buchungen bereitgestellt worden sind. Gebuchte Abrechnungen können nicht geändert oder gelöscht oder neu erstellt werden.

Falls geänderte %-Sätze notwendig sind, kann eine Definition für den gleichen Zeitraum mit geänderten %-Sätzen erneut erstellt werden.

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Durch die Aktion 'Stornieren' wird der aktuelle Abrechnungslauf bzw. die gefilterten Abrechnungsläufe storniert. Die  Abrechnung erhält das Kennzeichen 'Storniert', die Stornierungen werden direkt gebucht, sie werden nicht in das Buch.-Blatt bereit gestellt. Eine stornierte Abrechnung kann anschließend neu erstellt werden. 

Info
titleWICHTIG

Sofern ein Abrechnungslauf (z.B. Dezember) aufgrund von Nachbuchungen erneut ausgeführt werden muss, muss die zu korrigierende Abrechnung erstellt werden, bevor die Nachbuchungen in den Abrechnungen für das laufende Jahr einbezogen werden.  




Vorsteuer Bauträger Abrechnungslauf Karte

In der Karte können die ermittelten Posten und eingesehen und geprüft werden. Ggf. können sie hier gebucht oder storniert werden.

Allgemein

Lfd.Nr. 

Technische Information

Definition / Definition Bezeichnung

Angabe der abzurechnenden Definition. Über den Assist Edit kann die zugehörige Definitionskarte angezeigt werden. Über den Assist Edit kann die Definition aufgerufen werden.

Monatliche Abrechnung

Anzeige aus der Definition. Die Vorgabe kann nicht geändert werden. 
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird für den Prüfungs- und Abrechnungszeitraum immer ein Monat vorgeschlagen. Der Zeitraum ergibt sich aus dem 'letzten Enddatum' plus einen Tag. Das sich hier ergebende Datum wird in das 'Rechnen ab Datum' übernommen. Das neue Enddatum ist dann das entsprechende Monatsenddatum. 

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Das Datum wird vorgeschlagen aus dem 'letzten Enddatum' plus einen Tag.
Sofern sich eine Änderung ergeben hat, die rückwirkend zu berücksichtigen ist, kann das 'Rechnen ab Datum' entsprechend in die Vergangenheit gelegt werden.
Bei 'Monatliche Abrechnung' = nein kann das 'Rechnen ab Datum' nicht angegeben werden. Es werden immer alle Posten ab 'Startdatum' in die Berechnung einbezogen..
Sofern sich eine Änderung ergeben hat, die rückwirkend zu berücksichtigen ist, kann das 'Rechnen ab Datum' entsprechend in die Vergangenheit gelegt werden.

Bei 'Monatliche Abrechnung' = nein kann das 'Rechnen ab Datum' nicht angegeben werden. Es werden immer alle Posten ab 'Startdatum' in die Berechnung einbezogen.

Enddatum

Angabe des Enddatums, für das die Berechnung erfolgen soll. Es darf nicht kleiner sein als das letzte Enddatum. Eine Abrechnung kann aber für den gleichen Zeitraum wiederholt werden, falls noch Nachbuchungen zu berücksichtigen sind.

Abzugsfähiger VSt %-Satz 

Der abzugsfähige VSt %-Satz kann in der Definition geändert werden.

Gebucht

Das Kennzeichen wird gesetzt, nachdem die Buchungen bereitgestellt worden sind. Gebuchte Abrechnungen können nicht geändert oder gelöscht oder neu erstellt werden.

Falls geänderte %-Sätze notwendig sind, kann eine Definition für den gleichen Zeitraum mit geänderten %-Sätzen erneut erstellt werden.

Info

Das 'Gebucht' Kennzeichen wird mit Erstellung der Buch.-Blattzeilen gesetzt. Danach muss das Buch.-Blatt geöffnet und die bereitgestellten Zeilen müssen gebucht werden. 

Storniert

Das Kennzeichen wird gesetzt, wenn die 'Stornieren' Aktion ausgeführt worden ist. 

Abgeschlossen

Eine Definition kann auf 'abgeschlossen' gesetzt werden. Sie wird dann bei der Erstellung neuer Abrechnungen und Ermittlung der Werte nicht mehr berücksichtigt.

Startdatum

Informativ. Es ist das Startdatum, ab dem die gebuchten Sachposten für die Kostenstelle / die Kostenstellen geprüft werden. 


Hinweis:

Werden im Abrechnungslauf Positionen gezeigt, die bereits einmal in einem Abrechnungslauf berücksichtigt waren, entweder weil es sich um ein laufendes Projekt handelt oder weil bei monatlicher Abrechnung das 'Rechnen ab Datum' zurück datiert wird, werden die bereits abgerechneten Posten mit den Werten dargestellt, die sie nach dem Abrechnungslauf hatten. Dann ergibt sich für diese Posten keine neuerliche Korrektur. 

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Anzeige des Vorsteuerbetrages, je nachdem, ob nicht abzugsfähige Vorsteuer oder abzugsfähige Vorsteuer gebucht wurde. Werden Belege zum ersten Mal für einen Abrechnungslauf als relevant ermittelt,   korrespondiert es damit in der Anzeige der Konten 'Konto Vst n.a., Konto VSt'. Für nachfolgende Abrechnungen werden die Beträge entsprechend der Abrechnung dargestellt. 

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Die Vorsteuerkorrekturbuchungen werden als gebuchte Sachposten in grau dargestellt. Sofern im neuen Abrechnungszeitraum keine neuen Belege hinzukommen und sich auch der  der Abzugsfähige VSt %-Satz nicht ändert, ergibt sich keine Veränderung. 

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Bei Umsatzsteuer nach Leistungsdatum ist das Leistungsdatum das relevante Datum. 
Bei Umsatzsteuer nach Belegdatum ist das Belegdatum das relevante Datum. 
Ansonsten gilt das Buchungsdatum.


Einrichtung 

Der Aufruf erfolgt über Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, VSt Bauträger Abrechnung, Neu

In der Vorsteuer Bauträger Definition werden die grundsätzlichen Vorgaben  Vorgaben für die Abrechnung festgelegt. Hierzu gehören der u.a. die Kostenstelle bzw. die Kostenstellen, die Angabe,   ob es sich um ein laufendes oder Monatliches monatliches Projekt handelt, der %-Satz, mit dem die Vorsteuer abzugsfähig ist und die vollständigen Kontierungsvorgaben für die zu erstellenden Korrekturbuchungen. In der Regel ist für jedes Bauvorhaben, das einzeln hinsichtlich der Vorsteuerabzugsfähigkeit bewertet werden muss, eine Definition anzulegen.bewertet werden muss, eine Definition anzulegen. Sofern relevante Angaben in der Definition fehlen, werden keine Abrechnungen für die Definition erstellt. 


Vorsteuer Bauträger Definition

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Bei Bauträgerprojekten wird davon ausgegangen, dass zunächst einmal die Vorsteuer als nicht abzugsfähige Vorsteuer gebucht wird. Hiervon ausgehend kann dann ein %-Satz festgelegt werden, der als abzugsfähig gebucht werden soll. Der Prozentsatz kann sich im Laufe eines Projektes geändert werden. 
Die Abrechnungen werden mit dem in der Definition angegebenen %-Satz erstellt.

Monatliche Abrechnung

Falls die Buchungen für die Definition nur monatlich betrachtet werden sollen, ist das Kennzeichen zu setzen. Es werden bei der Verarbeitung dann i.d.R. nur die Buchungen eines Monats auf die Kostenstelle/die Kostenstellen geprüft.festgelegt werden, der als abzugsfähig gebucht werden soll. Der Prozentsatz kann sich im Laufe eines Projektes geändert werden. 
Die Abrechnungen werden mit dem in der Definition angegebenen %-Satz erstellt.

Monatliche Abrechnung

Falls die Buchungen für die Definition nur monatlich betrachtet werden sollen, ist das Kennzeichen zu setzen. Es werden bei der Verarbeitung dann i.d.R. nur die Buchungen eines Monats auf die Kostenstelle / die Kostenstellen geprüft. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden grundsätzlich alle Buchungen ab dem Startdatum in die Abrechnung einbezogen, auch jahresübergreifend. 

Info

Eine monatliche Definition kann auch für mehrere Monate erstellt werden. Relevant für den jeweils abzurechnenden Zeitraum ist das 'Rechnen ab Datum' in der Abrechnung. Es wird hierbei nicht auf das Kalender- oder Wirtschaftsjahr geprüft, der abzurechnende Zeitraum kann insofern jahresübergreifend sein. 

Durchlaufendes Konto

Im Abrechnungslauf wird ein Betrag x festgestellt, der als abzugsfähige Vorsteuer gebucht werden kann und in gleicher Höhe die nicht abzugsfähige Vorsteuer mindert oder umgekehrt. Die Buchung erfolgt in 2 Buchungen, jeweils gegen das hier anzugebende Durchlaufkonto. Die weitere Kontierung der zu buchenden Vorsteuerveränderung ist in den nachfolgenden Registern anzugeben.

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Anzeige des Sachkontos, auf das die Veränderung der abzugsfähigen Vorsteuer gebucht wird, ggf. mit F5 aktualisieren.


Kontierung '

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abzugsfähige VSt ErwSt'

Sofern Korrekturen für 13b Buchungen auf einer abweichenden VSt Kennziffer zu melden sind, ist die Buchungsmatrix für die Korrektur hier anzugeben. 

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