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Allgemein

Vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind (Vor-)Steuern auf Leistungen, die für eine steuerfreie Grundstücksveräußerung verwendet werden; abziehbar sind sie hingegen, soweit sie für einen steuerpflichtigen Umsatz anfallen.

Im Modul VST Bauträger Abrechnung werden die für eine (oder mehrere) Kostenstellen angefallenen Vorsteuern ermittelt und entsprechend den Vorgaben, werden anteilige Vorsteuern als abzugsfähig bzw. nicht abzugsfähig umgebucht. 

  • Es werden alle (Vorsteuer-) Buchungen auf die Kostenstellen der Definition im angegebenen Zeitraum geprüft und in die Abrechnung einbezogen.
  • Die Ermittlung erfolgt wahlweise für alle Posten einer Kostenstelle ab einem angegebenen Startdatum oder monatlich z.B. für laufende Projekte.
  • Die für eine Kostenstelle angefallenen Vorsteuern werden nach dem anzugebenen %-Satz als abzugsfähige / nicht abzugsfähige Vorsteuer umgebucht. 
  • Die abzugsfähigen % - Sätze können geändert werden. Es werden dann alle Posten korrigiert oder  - bei monatlicher Abrechnung -  die Posten für einen anzugebenen Zeitraum.
  • Die Ermittlung und Abrechnung kann auch für mehrere Kostenstellen innerhalb einer Definition erfolgen.
  • Erstellte Abrechnungen können automatisch storniert und dann für den gleichen Zeitraum neu erstellt werden.


  • Sofern die Vorsteuerbeträge direkt beim Buchen in abzugsfähige und nicht abzugsfähige Anteile gesplittet wurden, d.h. die Einrichtungen für die italienische Variante - Felder '(IT) Nicht abzugsf. VST-anteil %' und '(IT) nicht abzugsf. Vorsteuerkonto' verwendet werden, wird diese Verarbeitung nicht unterstützt. 
  • Sofern die nicht abzugsfähigen Vorsteuerbeträge mit der Option 'Aufwand' gebucht werden, wird diese Verarbeitung bislang nicht unterstützt.



VSt Bauträger Abrechnung  


Der Aufruf der VSt Bauträger Abrechnung erfolgt über Buchhaltung / Periodische Aktivitäten / VSt Bauträger Abrechnung. Es wird die Übersicht der Definitionen gezeigt. Hier sollte der Filter eingeblendet werden. Es gibt vorbereitete Filter, die die nicht abgeschlossenen Definitionen nach 'Monatlich' und 'Laufend' filtert. Es werden nachfolgende Informationen der Definition in der Übersicht gezeigt:

Definition / Bezeichnung / Bezeichnung2 

Je Projekt/Bauvorhaben ist eine Definition anzulegen. Es können beliebig viele Definition angelegt werden.

Monatliche Abrechnung

Falls die Buchungen für die Definition nur monatlich betrachtet werden sollen, ist das Kennzeichen zu setzen. Es werden bei der Verarbeitung dann i.d.R. nur die Buchungen eines Monats auf die Kostenstelle/die Kostenstellen geprüft. 

Sofern ein abweichender Zeitraum berücksichtigt werden soll, ist dieses in der Abrechnung im Feld 'rechnen ab' anzugeben.

Kostenstellenfilter

Die Ermittlung der Posten erfolgt für die hier angegebenen Kostenstellen. Die Kostenstellen können über den Ablauf geändert werden, das sollte in der Regel jedoch nicht der Fall sein.

Falls im Laufe eines Bauvorhabens eine Kostenstelle hinzugefügt wird, wird diese so einbezogen, als sei sie von Beginn an im Filter gewesen. Das Gleiche gilt, wenn eine Kostenstelle nachträglich aus dem Filter entfernt wird. Die Berechnung der abzugsfähigen/nicht abzugsfähigen Vorsteuer ändert sich entsprechend.

Eine Kostenstelle sollte nur in einer Definition angegeben werden. Dies ist vom Anwender sicher zu stellen, es wird nicht geprüft. Falls eine Kostenstelle in mehreren Definitionen im gleichen Zeitraum angegeben wird, erfolgt eine doppelte Berechnung! 


Letztes Enddatum

Das letzte Enddatum zeigt das Datum zu dem die letzte Abrechnung für die Definition erstellt wurde, es muss nicht gebucht sein. 

Letzter abzugsfähiger VSt %-Satz

Das Feld zeigt den % - Satz zu dem zum letzten Mal eine Abrechnung für die Definition erstellt wurde. Es kann nicht geändert werden.

Abzugsfähiger VSt % - Satz

In diesem Feld kann hier in der Übersicht der %-Satz angegeben werden, der bei der Ermittlung der nächsten Abrechnung angewendet wird. 

Abgeschlossen

Abgeschlossene Definitionen werden bei der Erstellung und Ermittlung von Abrechnungen nicht berücksichtigt.

Änderungsbenutzer und Änderungsdatum

Informationsfelder.


Im Menüband der VSt Bauträger Abrechnung werden die Aktionen 'Erstellen' und 'Ermitteln' angeboten. 
Für die weitere Bearbeitung können die Aufrufe der Abrechnungsläufe genutzt werden. Hierzu werden die Aktionen 'Abrechnungsläufe per' und 'Abrechnungsläufe Definition' angeboten.
Für das komfortable Anlegen einer neuen Definition kann die Aktion 'Kopieren' genutzt werden. 

Sollen einzelne Abrechnungen wiederholt werden, müssen sie aus der Abrechnungskarte heraus aufgerufen werden.

Aktionen im Menüband

Aus dieser Übersicht der Definitionen können die ersten Aktionen gestartet werden. 

Neu

Über 'Neu' wird die Vorsteuer Bauträger Definition Karte geöffnet. Neue Definitionen können hier angelegt werden.

Erstellen 

Mit der Aktion 'Erstellen' werden für alle angezeigten, aktiven Definitionen neue Abrechnungsläufe zum gewünschten Enddatum angelegt. 
Es wird hierbei das Ende des laufenden Monats bezogen auf das Arbeitsdatum vorgeschlagen.
Die Zeiträume, für die dann die zu korrigierende Vorsteuer ermittelt wird, sind können insofern unterschiedlich sein und mehrere Monate umfassen. Das gilt auch für eigentlich 'monatliche' Abrechnungen. Das 'Rechnen ab Datum' wird aus dem Datum der letzten Abrechnung ermittelt. 
Sofern ein Abrechnungslauf für die Definition  erstellt werden konnte wird das angegebene Enddatum im Feld 'letztes Enddatum' angezeigt. 


Bevor die Abrechnungsläufe erstellt werden, sind die angegebenen VSt % Sätze zu prüfen und ggf. im Feld 'Abzugsfähiger VSt %-Satz' zu ändern. 

Beispiel:

Die Übersicht ist auf die Definition A und B gefiltert.
Für A wurden bereits x Läufe erstellt, zuletzt für den Zeitraum bis 31.12.xxxx.
Für B wurden 2 Läufe erstellt, zuletzt für den Zeitraum bis 28.02.xxxx.
Es werden zwei Abrechnungsläufe angelegt: Einer für die Definition A und einer für die Definition B zum angegebenen Enddatum.


In nachfolgenden Fällen wird KEIN neuer Abrechnungslauf angelegt, auch wenn sich die Definition im Filter befindet:

  • Das 'letzte Enddatum' ist kleiner oder gleich als das neu anzulegende Enddatum.
  • Es gibt für die jeweilige Definition noch einen nicht gebuchten Abrechnungslauf. Wichtig: hierbei wird auf das 'Gebucht' Kennzeichen in der Abrechnung geprüft. Es wird nicht geprüft, ob die erstellten Buch.-Blattzeilen gebucht wurden.


Ermitteln

Mit der Aktion 'Ermitteln' wird für alle aktuell angezeigten, noch nicht gebuchten Läufe die Wertermittlung durchgeführt.
Bei einem Filter auf das Enddatum des abzurechnenden Monats werden die Werte für alle Definitionen mit diesem Enddatum berechnet.
Die Ermittlung erfolgt mit dem im Feld 'Letzter abzugsfähiger VSt- %-Satz' angegebenen Wert.

Läufe, in denen 'relevante Angaben' fehlen werden überlesen.

Bzgl. der relevanten Angaben werden nachfolgende Informationen geprüft:

  • Die Definition ist nicht auf 'abgeschlossen' gesetzt.
  • Startdatum, Rechnen ab Datum, Enddatum müssen vorhanden sein.
  • Die Kontierung muss vollständig vorhanden sein (ohne die optionale VSt ErwSt BuMa)
  • Es dürfen keine ungebuchten Abrechnungsläufe für die jeweilige Definition vorhanden sein.
  • Es gibt keinen weiteren nicht stornierten Abrechnungslauf zum jeweiligen Enddatum.

Die Aktion 'Ermitteln'  kann direkt nach dem 'Erstellen' aus der Definitionsübersicht oder auch aus der Übersicht der Abrechnungläufe gestartet werden. 


Nachdem die Abrechnungen erstellt und ggf. die Werte ermittelt worden sind, ist über die Aktion 'Abrechnungsläufe per' in die Übersicht der erstellten Abrechnungsläufe zu wechseln. 


Abrechnungsläufe per

Nachdem die Abrechnungsläufe erstellt und ggf. ermittelt worden sind, wird die Übersicht der 'Abrechnungsläufe  per' aufgerufen.
Dort können die erstellten Abrechnungsläufe geprüft, ins Buch.-Blatt übergeben und gebucht werden.

Abrechnungsläufe Definition

Der Aufruf zeigt alle Abrechnungsläufe für die aktuelle Definition.

Kopieren

Die Informationen der aktuellen Definition werden in die neue Definition, die über 'Kopieren' angegeben wird, übernommen.
Startdatum, Kostenstellenfilter und abgeschlossen JN werden nicht übernommen.

Abrechnungslauf Übersicht

Nachdem aus der Übersicht der Definitionen die gewünschten Abrechnungsläufe erstellt wurden, können diese über die Aktion 'Abrechnungsläufe per' eingesehen und geprüft werden. 

Buchen

Nach Prüfung der ermittelten Werte können die berechneten Veränderungssätze in das Fibu Buch.-Blatt übertragen werden. Läufe, in denen relevante Angaben fehlen, werden überlesen. Relevante Angaben sind z.B. die Nummernserie und das Durchlaufkonto; diese Informationen dürfen in der Definition nicht fehlen, damit ein Satz erstellt werden kann.

Läufe, für die keine Posten ermittelt werden konnten werden auf 'gebucht' gesetzt und bleiben als 'leere Abrechnung' stehen. 

Buch.-Blatt öffnen

Die Buchung(en) werden im die Buch.-Blatt Vorlage 'Allgemein'; Name 'VBT' mit den Parametern aus der Definition bereitgestellt. 

Das Löschen der Buchungen im Buch.-Blatt wird nicht unterbunden. Sollte es ausnahmsweise notwendig sein, bereits erstellte Buchungen zu löschen, kann das 'Gebucht'-Kennzeichen im Abrechnungslauf geändert werden. Anschließend kann der Lauf gelöscht werden. Danach kann der Lauf erneut ausgeführt werden, sofern gewünscht.

Ein positiver Betrag in der Spalte 'VSt n.a.' wird hierbei als Sollbetrag mit der Kontierung für die VSt n.a. aus der Definition bereitgestellt. Die Gegenbuchung erfolgt auf dem Durchlaufkonto aus der Definition.
Ein positiver Betrag in der Spalte 'VSt n.a.' führt zu einem negativen Betrag in der Spalte 'VSt'. Er wird als Habenbetrag in das Buch.-Blatt übernommen. Die Gegenbuchung erfolgt ebenfalls auf dem Durchlaufkonto der Definition. Das Durchlaufkonto hat demzufolge nach der Buchung wieder einen Nullsaldo.

Korrektursachposten

Anzeige der in dieser Abrechnung gebuchten Korrekturbuchungen, also die Posten, die durch die grünen Korrekturbuchungen erstellt wurden. 

Sofern die Abrechnung storniert wurde, werden auch die stornierten Sachposten gezeigt.

Stornieren

Ein gebuchter Abrechnungslauf kann zum gleichen Enddatum erneut erstellt werden, wenn die zu korrigierende Abrechnung storniert wurde. 
Hierzu  



Vorsteuer Bauträger Abrechnungslauf Karte

Allgemein

Definition / Definition Bezeichnung

Angabe der abzurechnenden Definition. Über den Assist Edit kann die zugehörige Definitionskarte angezeigt werden. 

Letzter abzugsfähiger VSt %-Satz 

Hier wird der Vorsteuerprozentsatz angezeigt, der bei der letzten erstellten Abrechnung für diese Definition verwendet worden ist. 
Er wird im nachfolgenden Feld 'Abzugsfähiger VSt %-Satz' vorgeschlagen.

Abzugsfähiger VSt %-Satz 

Es wird der letzte verwendete Prozentsatz angezeigt. Er kann geändert werden. Die Änderung wird dann auf alle Buchungen angewendet.

Letztes Enddatum

Informativ.

Enddatum

Angabe des Enddatums für das die Berechnung erfolgen soll. Es darf nicht kleiner sein als das letzte Enddatum. Eine Abrechnung kann aber für den gleichen Zeitraum wiederholt werden, falls noch Nachbuchungen zu berücksichtigen sind.

Startdatum

Informativ. Es ist das Startdatum, ab dem die gebuchten Sachposten für die Kostenstelle / die Kostenstellen geprüft werden. 

Gebucht

Das Kennzeichen wird gesetzt, nachdem die Buchungen bereitgestellt worden sind. Gebuchte Abrechnungen können nicht geändert oder gelöscht oder neu erstellt werden.

Falls geänderte %-Sätze notwendig sind, kann eine Definition für den gleichen Zeitraum mit geänderten %-Sätzen erneut erstellt werden.

Das 'Gebucht' Kennzeichen wird mit Erstellung der Buch.-Blattzeilen gesetzt. Danach muss das Buch.-Blatt geöffnet und die bereit gestellten Zeilen müssen gebucht werden. 


Monatliche Abrechnung

Anzeige aus der Definition. Die Vorgabe kann nicht geändert werden. 
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird für den Prüfungs- und Abrechnungszeitraum immer ein Monat vorgeschlagen. Der Zeitraum ergibt sich aus dem 'letzten Enddatum' plus einen Tag. Das sich hier ergebende Datum wird in das 'Rechnen ab Datum' übernommen. Das neue Enddatum ist dann das entsprechende Monatsenddatum. 

Es werden dann nur Posten berücksichtigt, die in diesem Zeitraum gebucht wurden.

Rechnen ab Datum

Bei monatlicher Abrechnung  = ja ist das ursprüngliche Startdatum nicht relevant. Es gilt das 'Rechnen ab Datum'.  

Das Datum wird vorgeschlagen aus dem 'letzten Enddatum' plus einen Tag.
Sofern sich eine Änderung ergeben hat, die rückwirkend zu berücksichtigen ist, kann das 'Rechnen ab Datum' entsprechend in die Vergangenheit gelegt werden.

Bei 'Monatliche Abrechnung' = nein kann das 'Rechnen ab Datum' nicht angegeben werden. Es werden immer alle Posten ab 'Startdatum' in die Berechnung einbezogen.

Hinweis:

Werden im Abrechnungslauf Positionen gezeigt, die bereits einmal in einem Abrechnungslauf berücksichtigt waren, entweder weil es sich um ein laufendes Projekt handelt oder weil bei monatlicher Abrechnung das 'Rechnen ab Datum' zurück datiert wird, werden die bereits abgerechneten Posten mit den Werten dargestellt, die sie nach dem Abrechnungslauf hatten. Dann ergibt sich für diese Posten keine neuerliche Korrektur. 

Beispiel:

Für eine Rechnung i.H. von 1.000,00 € mit 190,00€ Steuer wurde im Monat x eine abzugsfähiger Prozentsatz von 5% abgerechnet. Im folgenden Monat wird festgestellt, dass 6% korrekt gewesen wären. 
Im Folgemonat wird die Rechnung daher wie folgt dargestellt:

ArtBelegnr.BMGSteuerKonto VSt n.a.Abzugsfähiger VSt % SatzVst n.a.VStVSt VeränderungVSt n.a.neuVSt Neu

Sachpostenxyz1.000,00190,00xxx6,00180,509,501,90178,6011,40














Bei 5% abzugsfähiger Vorsteuer wurden für die diese Rechnung bisher 9,50 = 5% von 190,00 € gebucht. Richtig wären 11,40 € gewesen. 1,90 € werden im Folgemonat hinzugerechnet.


Bei monatlicher Abrechnung gilt das 'Rechnen ab Datum', das bei automatischer Ermittlung aus dem letzten Enddatum ermittelt wird. Das bedeutet, falls eine Abrechnung einen Zeitraum lang nicht erfolgt ist, der 'fehlende Zeitraum' automatisch in den laufenden Abrechnungszeitraum einbezogen wird. 


Positionen

In den Positionen werden die ermittelten Posten zur Definition, d.h. zu den Kostenstellen der Definition, dargestellt.

In den Zeilen werden die Posten zur Kostenstelle mit Steuer und berechneter Bemessungsgrundlage aufgeführt.
Die Zeilen sind farblich gekennzeichnet:

Grau

  • Gebuchte Sachposten, die den Filterkriterien entsprechen, sind grau dargestellt.
    Filterkriterien sind: Sachposten mit der Postenart 'VSt' (Vorsteuer) oder 'VSt n.a.' (nicht abzugsfähige Vorsteuer) auf der Kostenstelle der Definition im Filterzeitraum.
  • Jeder Steuersachposten wird je nach Postenart in den Spalten 'VSt' n.a. oder 'VSt' dargestellt. In den Spalten 'Konto VSt n.a.' und 'Konto VSt' wird das Sachkonto der Steuerkonto gezeigt.
  • Je nach Vorgabe in der Definition im Feld 'Abzugsfähiger VSt %' wird im Feld 'VSt Veränderung' die berechnete Veränderung dargestellt und in den Feldern 'VSt n.a. neu' und 'VSt neu' die berechneten Sollwerte.
  • Sind mehrere Kostenstellen in der Definition enthalten, werden die Sachposten aller Kostenstellen dargestellt; es wird je Kostenstelle summiert.

Grün

  • Berechnete Veränderungen sind grün dargestellt.
  • Die Korrekturbuchung bzgl. der Veränderung der abzugsfähigen Vorsteuer erfolgt in einer Summe. Die Felder 'VSt n.a' und 'VSt' in grün bilden die Summe aller grauen Veränderungen. 
  • Es ergeben sich zwangsläufig immer 2 Beträge in gleicher Höhe, entweder als positiver Betrag im Feld 'VSt n.a.' und gegenläufig ein negativer Betrag im Feld 'VSt' oder andersherum ein negativer Betrag im Feld 'VSt n.a.' und ein positiver im Feld 'VSt'. 
  • Es sind diese Beträge, die mit den Kontierungsvorgaben aus der Definition gebucht werden.

Schwarz

  • Die Kontrollsumme ist in schwarz dargestellt.
  • Der Betrag im Feld 'Steuer' ist der Gesamtsteuerbetrag, der auf der Kostenstelle gebucht wurde. 
  • Die Bemessungsgrundlage wird informativ dargestellt. Da unterschiedliche Steuersätze gebucht sein können, kann aus der Bemessungsgrundlage nicht auf die Steuer geschlossen werden.
  • In den Feldern 'VSt n.a.' und VSt' sind die grünen berechneten Felder in die Summierung einbezogen. Daher wird hier gezeigt, wieviel der gesamten Steuer nach der Buchung als abzugsfähig oder nicht abzugsfähig gebucht ist. 
  • In den Feldern 'VSt n.a. neu' und 'VSt neu' werden die grauen Zeilen, d.h. die Veränderung je Bemessungsgrundlage, dargestellt. Somit wird auch hier gezeigt, wieviel der gesamten Steuer nach der Buchung als abzugsfähig oder nicht abzugsfähig gebucht ist.
Beispiel: 

Zwei Rechnungen und eine Gutschrift sind auf der Kostenstelle xyz gebucht.
Eine Rechnung und die Gutschrift werden irrtümlich mit abzugsfähiger VSt gebucht.
Tatsächlich sollen aber alle Positionen auf der Kostenstelle als nicht abzugsfähige Vorsteuer gebucht werden. 
Im Abrechnungslauf wird daher ein 'Abzugsfähiger VSt %-Satz' von 0% angegeben.

Im Beispiel werden 128,44 € VSt gekürzt und als nicht abzugsfähige VSt umgebucht.


Belegnr.BelegartBMGSteuerVSt n.aVStVSt VeränderungVSt n.a.neuVSt neu
1Rechnung800,00152,00
152,00-152,00152,00
2Gutschrift-124,00-23,56
23,5623,56-23,56
3Rechnung6.000,001.140,00

1.140,00



1.140,00

Veränderung

128,44




Veränderung


-128,44



Summe6.676,001.268,441.268,440,00-128,441.268,44

0,00

Zu den einzelnen Feldern

Kostenstelle

Eine Definition kann mehrere Kostenstellen beinhalten. Die Veränderungssätze werden je Kostenstelle gebildet und gebucht.

Art

Die Grundlage der Ermittlung sind immer Sachposten. Die berechneten grünen Zeilen haben die Art 'Veränderung'. Und es gibt die Summenzeile.

Lfd. Nr. Posten

Für die Sachposten wird die lfd.Nr. Sachposten des Steuerpostens ausgegeben. 

BMG

Anzeige der Bemessungsgrundlage, nachrichtlich.

Steuer

Anzeige des gebuchten Steuerbetrages aus den Sachposten mit der Postenart VSt oder VSt n.a. für die Kostenstelle im Abrechnungszeitraum.
Statistische Buchungen werden grundsätzlich nicht berücksichtigt.
Vorsteuern auf nicht statistische Anforderungen werden ebenfalls nicht gezeigt, da die Vorsteuer auf die Anzahlung relevant ist.
Ausnahme ist die Verarbeitung nach Finanzbuchhaltung, Einrichtung, Register Kreditoren Anzahlungsbuchhaltung, Kred. ANZ nicht stat. II. 
Die Steuern auf diese Anforderungen werden berücksichtigt, wenn das Kennzeichen 'Nicht stat. Anf. berücksichtigen' in der Vorsteuer Bauträger Definition gesetzt ist.

Konto VSt n.a. / Konto VSt

Anzeige des Sachkontos, auf das die Steuer des Beleges gebucht wurde. Das Konto wird in der Spalte 'VSt n.a' gezeigt, wenn die Vorsteuer als nicht abzugsfähige Vorsteuer gebucht wurde. Das Konto wird in der Spalte 'Konto VSt' gezeigt, wenn die Steuer des Beleges mit abzugsfähiger Vorsteuer gebucht wurde.

Abzugsfähiger VSt %-Satz

Anzeige des Prozentsatzes, der aktuell auf die Belege anzuwenden ist.

VSt n.a. / VSt

Anzeige des Vorsteuerbetrages, je nachdem, ob nicht abzugsfähige Vorsteuer oder abzugsfähige Vorsteuer gebucht wurde. Werden Belege zum ersten Mal für einen Abrechnungslauf als relevant ermittelt,  korrespondiert es damit in der Anzeige der Konten 'Konto Vst n.a., Konto VSt'. Für nachfolgende Abrechnungen werden die Beträge entsprechend der Abrechnung dargestellt. 

VSt Veränderung

Anzeige des Betrages je Beleg, der in die kumulierte Korrekturbuchung einfließt.

VSt n.a. neu / VSt neu

Anzeige des Betrages nach der Veränderung. Ergibt sich für einen Beleg keine Veränderung in der aktuellen Abrechnungsperiode, entspricht der Betrag jeweils den Beträgen in den Feldern 'VSt n.a.' und 'VSt'. Das ist z.B. dann der Fall, wenn die Korrektur in einem vorherigen Abrechnungslauf getätigt wurde.

Beispiel:

Für Abrechnungen, die nicht monatlich sind, werden immer alle Belege ab Startdatum geprüft. Im nächsten Abrechnungslauf werden für die Rechnung und Gutschrift die Belege dann als nicht abzugsfähige Vorsteuern gezeigt. 

Die Vorsteuerkorrekturbuchungen werden als gebuchte Sachposten in grau dargestellt. Sofern im neuen Abrechnungszeitraum keine neuen Belege hinzukommen und sich auch der  Abzugsfähige VSt %-Satz nicht ändert, ergibt sich keine Veränderung. 

Belegnr.BelegartBMGSteuerVSt n.aVStVSt VeränderungVSt n.a.neuVSt neu
1Rechnung800,00152,00152,00

152,00
2Gutschrift-124,00-23,5623,56

-23,56
3Rechnung6.000,001.140,00

1.140,00



1.140,00

 128,44128,44 




 -128,44-128,44 




Veränderung

0,00




Veränderung


0,00



Summe6.676,001.268,441.268,440,000,001.268,44

0,00


Belegdatum / Buchungsdatum / Leistungsdatum / Belegart / Beschreibung / Anz. Vorgang / MWSt Geschäftsbuchungsgruppe / MWSt Produktbuchungsgruppe / Steuerprozentsatz

Anzeige von Beleginformationen. 
Die Sachposten können direkt angezeigt werden.

Bei Umsatzsteuer nach Leistungsdatum ist das Leistungsdatum das relevante Datum. 
Bei Umsatzsteuer nach Belegdatum ist das Belegdatum das relevante Datum. 
Ansonsten gilt das Buchungsdatum.


Einrichtung 

Vorsteuer Bauträger Definition

Allgemein

Definition / Bezeichnung / Bezeichnung2 

Je Projekt/Bauvorhaben ist eine Definition anzulegen. Es können beliebig viele Definition angelegt werden.

Startdatum

Das Startdatum bestimmt den Zeitraum, ab dem die gebuchten Sachposten für die Kostenstelle/die Kostenstellen geprüft werden.

Kostenstellenfilter

Die Ermittlung der Posten erfolgt für die hier angegebenen Kostenstellen. Die Kostenstellen können über den Ablauf geändert werden, das sollte in der Regel jedoch nicht der Fall sein.

Falls im Laufe eines Bauvorhabens eine Kostenstelle hinzugefügt wird, wird diese so einbezogen, als sei sie von Beginn an im Filter gewesen. Das Gleiche gilt, wenn eine Kostenstelle nachträglich aus dem Filter entfernt wird. Die Berechnung der abzugsfähigen/nicht abzugsfähigen Vorsteuer ändert sich entsprechend.

Eine Kostenstelle sollte nur in einer Definition angegeben werden. Dies ist vom Anwender sicher zu stellen, es wird nicht geprüft. Falls eine Kostenstelle in mehreren Definitionen im gleichen Zeitraum angegeben wird, erfolgt eine doppelte Berechnung! 

Abzugsfähiger VSt %-Satz 

Bei Bauträgerprojekten wird davon ausgegangen, dass zunächst einmal die Vorsteuer als nicht abzugsfähige Vorsteuer gebucht wird. Hiervon ausgehend kann dann ein %-Satz festgelegt werden, der als abzugsfähig gebucht werden soll. Der Prozentsatz kann sich im Laufe eines Projektes ändern. 

Monatliche Abrechnung

Falls die Buchungen für die Definition nur monatlich betrachtet werden sollen, ist das Kennzeichen zu setzen. Es werden bei der Verarbeitung dann i.d.R. nur die Buchungen eines Monats auf die Kostenstelle/die Kostenstellen geprüft.

Durchlaufendes Konto

Im Abrechnungslauf wird ein Betrag x festgestellt, der als abzugsfähige Vorsteuer gebucht werden kann und in gleicher Höhe die nicht abzugsfähige Vorsteuer mindert oder umgekehrt. Die Buchung erfolgt in 2 Buchungen, jeweils gegen das hier anzugebende Durchlaufkonto. Die weitere Kontierung der zu buchenden Vorsteuerveränderung ist in den nachfolgenden Registern anzugeben.

Nummernserie

Für die Bereitstellung der Buchung wird eine Nummernserie benötigt.

Buchungstext

Die Bereitstellung der Buchung erfolgt mit dem hier angegebenen Buchungstext, andernfalls wird kein Buchungstext gebucht.

Kontierung 'Nicht abzugsfähige VSt'

Die Veränderung der Höhe der 'nicht abzugsfähigen VSt' wird mit der hier anzugebenden Buchungsmatrix gebucht.
Die Korrektur, die sich für die abzugsfähige/nicht abzugsfähige Vorsteuer ergibt, wird jeweils in zwei Buchungssätzen als Buchung mit vollständiger Mehrwertsteuer gegen das Durchlaufkonto erstellt. 

Geschäftsbuchungsgruppe / MWSt Geschäftsbuchungsgruppe

Angabe der Geschäfts- und MWSt Geschäftsbuchungsgruppe.

Produktbuchungsgruppe / MWSt Produktbuchungsgruppe

Angabe der Produkt- und MWSt Produktbuchungsgruppe.

Die hier angegebene Matrix muss in nachfolgenden Feldern wie folgt eingerichtet sein: 
MWSt % = 0
MWSt Berechnungsart: 'Vollständige MWSt'
Vorsteuer Bauträger = Vorsteuer
Vorsteuerkonto =  hier ist das Konto anzugeben, auf das die Veränderung der nicht abzugsfähigen Vorsteuer gebucht werden soll. Es wird in der Definition angezeigt.

Sachkonto VSt n.a.

Angabe/Anzeige des Sachkontos, auf das die Veränderung der nicht abzugsfähigen Vorsteuer gebucht wird. 

Kontierung 'abzugsfähige VSt'

Die Veränderung der Höhe der 'abzugsfähigen VSt' wird mit der hier anzugebenden Buchungsmatrix gebucht.

Geschäftsbuchungsgruppe / MWSt Geschäftsbuchungsgruppe

Angabe der Geschäfts- und MWSt Geschäftsbuchungsgruppe.

Produktbuchungsgruppe / MWSt Produktbuchungsgruppe

Angabe der Produkt- und MWSt Produktbuchungsgruppe.

Die hier angegebene Matrix muss in nachfolgenden Feldern wie folgt eingerichtet sein: 
MWSt % = 0
MWSt Berechnungsart: 'Vollständige MWSt'
Vorsteuer Bauträger = blank
Vorsteuerkonto = hier ist das Vorsteuerkonto anzugeben, auf das die Veränderung der abzugsfähigen Vorsteuer gebucht werden soll. Das Vorsteuerkonto wird in der Definition angezeigt. 
Zusätzlich sind wie gewohnt die maßgeblichen Kennziffern einzutragen.

Sachkonto VSt

Anzeige des Sachkontos, auf das die Veränderung der abzugsfähigen Vorsteuer gebucht wird, ggf. mit F5 aktualisieren.


Kontierung 'abzugsfähgie VSt ErwSt'

Sofern Korrekturen für 13b Buchungen auf einer abweichenden VSt Kennziffer zu melden sind, ist die Buchungsmatrix für die Korrektur hier anzugeben. 

Hier ist die MWSt BuMa anzugeben, auf der die VSt Korrekturen zu melden sind, die für Buchungen mit der Kennung 'ErwSt' gebucht wurden. Sofern keine MWSt BuMa angegeben ist, wird die Korrektur vollständig auf die MWST BuMa die in den Feldern MWST GBG und MWST PBG angegeben ist, gebucht.

Geschäftsbuchungsgruppe / MWSt Geschäftsbuchungsgruppe

Angabe der Geschäfts- und MWSt Geschäftsbuchungsgruppe.

Produktbuchungsgruppe / MWSt Produktbuchungsgruppe

Angabe der Produkt- und MWSt Produktbuchungsgruppe.

Die hier angegebene Matrix muss in nachfolgenden Feldern wie folgt eingerichtet sein: 
MWSt % = 0
MWSt Berechnungsart: 'Vollständige MWSt'
Vorsteuer Bauträger = blank
Vorsteuerkonto = hier ist das Vorsteuerkonto anzugeben, auf das die Veränderung der abzugsfähigen Vorsteuer gebucht werden soll. Das Vorsteuerkonto wird in der Definition angezeigt. 
Zusätzlich sind wie gewohnt die maßgeblichen Kennziffern einzutragen.

Sachkonto VSt

Anzeige des Sachkontos, auf das die Veränderung der abzugsfähigen Vorsteuer gebucht wird, ggf. mit F5 aktualisieren.




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