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titleAllgemein


FeldnameBeschreibung
Nr.Belegnummer des Rahmenvertrages
Eink. von Kred.-Nr.Kreditorennummer des Lieferanten / Kreditoren, mit dem dieser Rahmenvertrag geschlossen ist
Eink. von NameName des Kreditoren
Eink. von AdresseAdreesszeile des Kreditoren
Eink. von Adresse 2Adresszeile 2 des Kreditoren
Eink. von PLZ CodePostleitzahl des Kreditoren
Eink. von LändercodeLändercode des Kreidtoren
Eink. von OrtOrt des Kreditoren
Eink. von KontaktpersonAuswahl von Adressaten, die bei der Adresse des Kreditoren hinterlegt sind
KostenstelleKostenstelle, auf die sich dieser Rahmenvertrag bezieht. Muss nur dann angegeben werden, wenn der Rahmenvertrag spzielle für diese Kostenstelle gilt.
NiederlassungNiederlassung der eigenen Firma
Verk. an Deb.-Nr.Debitor, an den die Abrufe fakturiert werden
BestelldatumDatum der Bestellung
BelegdatumDatum des Beleges
EinkäufercodeEinkäufer, der diesen Beleg erstellt hat, oder für den Beleg zuständig ist
Zlg. BedingungscodeZahlungsbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.
LieferbedingungscodeLieferbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.
Erwartetes LieferdatumTag an dem die Ware erwartet wird
Format LieferdatumLieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung; KW: Kalenderwoche für die Lieferung; KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf; Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag
Lieferzeit (Uhrzeit)Uhrzeit der Lieferzeit (ggf. für Baustellen insteressant)
Dokument-ID

Dokumenten-ID des ggf. in das Archivsystem gedruckten Beleges

Basisdatum der PreisfindungDatum für die Preisfindung, falls abweichend vom Tagesdatum.
LieferwerkLieferwerk des Lieferanten, wichtig für die Preisfindung. Wird auf die Zeilen übertragen.



Die Kopfdaten in der Registerkarte Beleg in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:

...

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titleRahmenvertragszeilen


FeldnameBeschreibung
ArtAuswahl Sachkonto, Artikel, WG/Anlage
Nr.Je nach Auswahl in Art hier die Sachkontonr., Artikelnr. oder WG/Anlagenr. auswählen
EAN Nr.EAN Nr. des Artikels
BeschreibungBeschreibung des Artikels
Mandant der KostenstelleDer Mandant der ausgewählen Kostenstelle
KostenstelleKostenstelle. Wird aus dem Kopf vorgeschlagen. Bei Änderung ggf. neue Preisfindung.
MengeMenge
EinheitencodeEinheit der Zeile. Kommt als Basiseinheit aus dem Artikel und kann ggf. geändert werden, sofern Umrechnungen zu anderen Einheiten auf dem Artikel vorhanden sind.
EK-Preisermittelter Einkaufspreis des Artikels bei dem Kreditoren des Kopfes. Ändert sich ggf. bei Änderung der Menge, Einheit, Kostenstelle, Lieferwerk,...
keine Preisfindungfür diese Zeile findet keine weitere Preisfindung statt
Einstandspreis (MW)Einstandspreis in Mandantenwährung, die aus dem Artikel gezogen wird.
Einheitencode BeschreibungBeschreibung des Einheitencodes
BetragMenge * EK-Preis
Projekt Anfrage
GerätGerätenummer aus Gerätedatenbank
Zusatzkennung
LV PositionPositionsnummer aus dem Leistungsverzeichnis
PositionsnummerPositionsnummer der Zeile. Manuell einzutragen.
Zeilenrabatt %Angabe in Prozent für den Rabatt dieser Zeile
RestbestellungsmengeDie Restbestellmenge ergibt sich aus der Menge subtrahiert der bereits gelieferten Menge
RechnungsrabattbetragBetrag für den Rechnungsrabatt
RabattbetragErster Rabattbetrag, errechnet sich ggf. aus Rabattprozent, kann jedoch manuell angepasst werden.
Rabatt %erster Rabatt in Prozent für die Zeile
Rabattbetrag2Zweiter Rabattbetrag, errechnet sich ggf. aus Rabatt2 Prozent, kann jedoch manuell angepasst werden.
Rabatt2 %zweiter Rabatt in Prozent für die Zeile
Preis gilt pro MengeDer EK-Preis gilt pro Menge des aktuellen Einheitencodes.
Menge aktuelle LieferungManueller Eintrag für den Beleg Bestellung, damit die Menge auf dem aktuellen Lieferschein eingetragen werden kann, damit der passende Lieferschein aus der Bestellung erzeugt wird.
Bereits gelieferte MengeBereits angelieferte Menge vom Kreditoren aus der Bestellung
Menge aktuelle RechnungMenge in offenen (nicht gebuchten) Eingangsrechnungen vom Kreditoren aus der Bestellung
Bereits berechnete MengeMenge in gebuchten Eingangsrechnungen vom Kreditoren aus der Bestellung
Format Lieferdatum
Rabattbetrag pro MehRabattbetrag pro Mengeneinheit
RV KomponenteLieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung; KW: Kalenderwoche für die Lieferung; KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf; Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag
Rabattbetrag pro MehRabattbetrag pro Mengeneinheit
RV KomponenteRahmenvertragskomponente
Bestätigte MengeVom Kreditoren bestätigte Menge. Wird in den Preis und Lieferinformationen gepflegt.
Bestätigte EK PreisVom Kreditoren bestätigter Preis. Wird in den Preis und Lieferinformationen gepflegt.
Ihrer ReferenzAuftragsbestätigunsnummer vom Kreditoren zur Bestellung. Wird in den Preis und Lieferinformationen gepflegt oder im Kopf der Bestellung eingetragen.
bereits voll geliefertWird automatisch von 0 auf 1 gesetzt, wenn alle Mengen aus der Bestellung geliefert wurden. Kann vom Anwender manuell von 0 auf 1 gesetzt werden, wenn zu dieser Bestellzeile kein weiterer Wareneingang erwartet wird.
BelegartBelegart der Zeile, z.B. Bestellung, Lieferschein, Rahmenvertrag, Anfrage.
Eink. von Kred.-Nr.Kreditorennr. aus dem Kopf des Beleges
Belegnr.Belegnummer aus dem Kopf des Beleges
Zeilennr.aktuelle Zeilennummer
LagerortcodeAuswahl des Lagerortes für den diese Zeilennummer vorgesehen ist.
Buchungsgruppe
Erwartetes LieferdatumWunschlieferdatum dieser Zeile
Beschreibung 2Beschreibung 2 aus dem Artikel
EinheitEinheit der Zeile. Wird aus der Basiseinheit des Artikels vorbelegt und kann manuelle verändert werden.
MWST%Prozentsatz der Mehrwertsteuer, der aus der Mehrwersteuermatrix ermittelt wurde
Mengenrabatt %Mengenrabatt in %
ZeilenrabattbetragBetrag als Rabatt für die Zeile
Betrag inkl. MWStBetrag inkl. Mehrwertsteuer. Hier ausgewiesen als Gesamtbetrag inkl. Mehrwertsteuer für diese Zeile.
VK-Preis (MW)Verkaufspreis der Zeile in Mandantenwährung. Ist gefüllt, wenn die Zeile mit einer Verkaufszeile verknüpft ist.
Rech.-Rabatt zulassenWenn gesetz ist ein Rechnungsrabatt möglich
BruttogewichtNettogewichtAnzahl pro PaketVolumenBruttogewicht der Zeile, wird aus dem Artikel gezogen
NettogewichtNettogewicht der Zeile, wird aus dem Artikel gezogen.
Anzahl pro Paket
VolumenVolumen der Zeile, wird aus dem Artikel gezogen.
Ausgleich mit Artikelposten
KostenträgerKostenträger dieser Zeile aus dem Kopf vorbelegt.
Projektnr.Projektnummer dieser Zeile aus dem Kopf vorbelegt.
Hauptaktivitscode
Unteraktivitätscode
Teilaktivitätscode
Seriennr.Seriennummer der Zeile
Kosten %RestbestellbetragZusatzkosten in Prozent
RestbestellbetragSofern ein Teil der Zeile schon geliefert und ggf. berechnet ist, wird hier der Restbestellbetrag der Zeile angezeigt.
Lief. nicht fakt. Mengegelieferte und nicht fakturierte Menge der Zeile
Nicht fakt. Lieferbetraggelieferte und nicht fakturierter Betrag der Zeile
Lieferungsnr.letzte Lieferscheinnummer der Zeile
Zeilennr. der LieferungZeilennummer der letzen Lieferung der Zeile
DB %Zahlung Deckungsbeitrag in Prozent der Zeile
Zahlung an Kred.-Nr.Kreditorennummer für Zahlung, wird aus dem Kopf gefüllt.
Kred.-Artikelnr.

Kreditorenartikelnummer der Zeile bei dem Lieferanten / Kreditoren.

Verkaufsauftragsnr.Die Nummer des Verkaufsauftrages wird hier hinterlegt, sofern die Zeile auftragbezogen bestellt wird.
Verkauftsauftragszeilennr.DirektlieferungGeschäftsbuchungsgruppeProduktbuchungsgruppeMWSt BerechnnungsartArt des GeschäftsVerkehrszweigGehört zu Zeilennr.EntladehafenBestimmungsregionVerfahrenReservierte MengeReservierenChargennr.ArtikelvariantencodeLagerfachcodeAnfragevorgangZeilennummer des Artikels in dem Verkaufsauftrag, sofern die Zeile auftragsbezogen bestellt wird.
DirektlieferungWenn gefüllt, dann wird die Lieferadresse des verknüpften Verkaufsauftrages genommen, so dass die Ware direkt auf die Baustelle des Kunden geliefert wird.
GeschäftsbuchungsgruppeGeschäftsbuchungsgruppe des Artikels
Produktbuchungsgruppe´Produktbuchungsgruppe des Artikels
MWSt BerechnnungsartBerechnungsart der Mehrwertsteuer
Art des GeschäftsWichtig für Intrastat Meldung. Kann als Code hinterlegt werden.
VerkehrszweigVerkehrszweig für die Lieferung. Wichtig für Intrastat.
Gehört zu Zeilennr.Ist dies eine Textzeile, so wird hier angezeigt zu welcher Artikelzeile diese Zeile gehört.
EntladehafenEntladehafen der Zeile. Wichtig für Intrastat.
BestimmungsregionBestimmungsregion der Zeile. Wichtig für Intrastat
Verfahren
Reservierte MengeReservierte Menge dieser Zeile.
Reservieren
Chargennr.

Chargennummer der Zeile. Bei Auswahl mehrerer Chargen wird hier nichts angezeigt.

ArtikelvariantencodeAusgewählte Variante des Artikels.
Lagerfachcodeausgewähltes Lagerfach der Zeile. Lagerfach muss auf dem Lagerort vorhanden sein.
AnfragevorgangNummer des Anfragevorgangs, aus dem diese Zeile ggf. stammt.
Artikel Anfrage
LV-Position internPosition internLeistungsverzeichnisposition intern
PositionstextPositionstext des Leistungsverzeichnisses
Rabattbetrag 3Rabattbetrag 3
Rabatt3 %Rabatt Prozent 3
Rabattbetrag 4Rabattbetrag 4
Rabatt4 %Rabatt Prozent 4
Währung RabattWährung Rabatt
Frachtzuschlag BetragFrachtzuschlag der Zeile als Betrag.
Frachtzuschlag %Frachtzuschlag der Zeile als Prozent vom Wert.
Währung FrachtWährung der Fracht
Bearbeitungsgebühr pro EinheitBearbeitungsgebühr pro Mengeneinheit
BAS
Regalnr.
Anfrage-Herkunftsnr.Herkunftsummer der Anfrage.
Bestell-Herkunftsnr.Herkunftsnummer der Bestellung.
Rahmenvertrags-Herkunftsnr.
Lieferung Herkunftsnr.
Rechnung-Herkunftsnr.
Niederlassung
Kostenart
Positionstext drucken
gehört zu Stückliste
Ist Stückliste
Zahlung gesperrt
Sperrtext
Preiseinheit
Komponenten drucken
Legierungszuschlag Betrag
Bestätigtes Lieferdatum
Bemerkung intern
Lieferwerk
Lieferbedingungscode
Verkaufsauftrag Belegart
Spediteurfracht Meh Basis (MW)
Externe Menge Lieferung
Externe Menge Lief. Basis
Budget
nächste Zeile
Einstandspreis inkl. Spediteurfracht (MW)
Nr. Beschreibung 2
Nr. Beschreibung


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