FIBU Kreditoren Einkauf Einrichtung
Allgemein
Rechnungsrundung
Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann ist es wichtig auch in der Einrichtung der Finanzbuchhaltung einen Wert für die Rechnungsrundungspräzision von mindestens 0,01 zu hinterlegen. Siehe auch Einrichtung FIBU Allgemein, Feld Rechnungsrundungspräz. (MW).
Ext. Belegnr. erforderlich
Die externe Belegnummer kann die Rechnungsnummer des Kreditoren, und damit eine wichtige Information für die Kommunikation mit dem Kreditoren sein. Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann kann die Buchung der Eingangsrechnung erst durchgeführt werden, wenn eine externe Belegnummer erfasst wurde.
Ext. Belegnr. eindeutig
Die Eindeutigkeit der externen Belegnummer kann geprüft werden. Hierbei gibt es folgende Optionen:
- Nein: Es erfolgt keine Prüfung auf die externe Belegnummer
- Ja mit Hinweis: Wenn eine externe Belegnummer bereits existiert, dann erfolgt ein Hinweis, die Buchung kann aber vorgenommen werden.
- Ja mit Fehler: Wenn eine externe Belegnummer bereits existiert, dann wird das Buchen mit einer Fehlermeldung abgelehnt.
Standard Kreditorensortierung
Die Sortierung der Kreditoren kann standardmäßig nach Kreditorennummer oder nach Suchbegriff erfolgen.
Kreditorenbuchungsgruppe
Angabe einer Standard Kreditorenbuchungsgruppe für die Kontierung. Die Kreditorenbuchungsgruppe kann im Kreditoren abweichend definiert werden. Siehe auch FIBU Kreditoren, Allgemein.
Geschäftsbuchungsgruppe
Angabe einer Standard Geschäftsbuchungsgruppe, siehe auch FIBU Geschäftsbuchungsgruppen. Die Geschäftsbuchungsgruppe kann im Kreditoren abweichend definiert werden. Siehe auch FIBU Kreditoren, Allgemein.
MwSt Geschäftsbuchungsgruppe
Angabe einer Standard Kreditorenbuchungsgruppe, siehe auch FIBU MWSt Geschäftsbuchungsgruppe. Die MwSt Geschäftsbuchungsgruppe kann im Kreditoren abweichend definiert werden. Siehe auch FIBU Kreditoren, Allgemein.
Rabattbuchungen
Angabe der Standardrabattfindung für Kreditoren, die bei der Anlage gezogen wird. Sie kann abweichend manuell pro Kreditor definiert werden.
- keine Rabatte: keine Rabatte möglich
- Rechnungsrabatte:
- Zeilenrabatte:
- alle Rabatte: alle Rabattaufprägungen werden zugelassen
Nummerierung
Im Register 'Nummerierung' sind Einstellungen für die Vergabe von Rechnungsnummern (gebucht und ungebucht) vorzunehmen. Zum Einrichten der Nummernserien, siehe auch FIBU Nummernserien.
Kreditorennummern, Kreditorennummern global
Für die Vergabe von Kreditorennummern kann eine Nummernserie hinterlegt werden, um so sicherzustellen, dass Kreditoren fortlaufend in einem bestimmten Bereich vergeben werden. Die kann pro Mandant oder global für alle Mandanten erfolgen. Hierbei ist auch die Einstellung in Stammdaten, Einrichtung, Bereich Prüfungen, Feld Deb/Kred Eindeutigkeit prüfen zu beachten. Über diese Einstellung kann sichergestellt werden, dass Kreditorennummern über alle Mandanten eindeutig sind. Siehe auch Stammdaten, Einrichtung.
Lieferantennummern, Lieferantennummern global
Es kann eine separate Nummernserie für Lieferanten verwaltet werden.
Wird aus einem Lieferanten ein Kreditor angelegt, so bekommt der Lieferant nachträglich die neue Kreditorennummer zugeordnet.
Anfragenummern
Für Anfragen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden.
Bestellungsnummern
Für Bestellungen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden.
Rechnungsnummern
Über dieses Auswahlfeld kann eine Nummernserie für die automatische Vergabe von Rechnungsnummern ausgewählt werden. Die Startnummern der Nummernserie können alphanumerisch vergeben werden, sodass auch Buchstaben zur Kennzeichnung als Eingangsrechnung definierbar sind.
Beispiel – Aufbau Nummernserie:
ER (für Eingangsrechnung)-21 (Jahr)-00001 (Zahl der Ziffern frei wählbar) => ER-21-00001
Gebuchte Rechnungsnummern
Sollen die gebuchten Rechnungen eine eigene Nummerierung erhalten, so kann eine individuelle Serie angelegt werden. In der Regel wird dieselbe Nummernserie hinterlegt wie bei den Rechnungsnummern auch.
Gutschriftsnummern , Gebuchte Gutschriftsnummern
Es empfiehlt sich, im Rahmen der Voreinstellungen auch eine Nummernserie für Gutschriften anzulegen.
Gebuchte Lieferungsnummern
Für gebuchte Lieferungen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden.
Rahmenvertragsnummerns
Für Rahmenverträge kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden.
Anfragevorgangsnummern
Für Anfragevorgänge kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden.
Rücklieferungsscheinnr.
Für Rücklieferungen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden.
Einkauf
Rechnungsrab. berechnen
Rechnungsrabatte berechnen ja/nein
Bem. Rahmenbestellung in Best.kop.
Bemerkungen aus der Rahmenbestellung in die Bestellung kopieren ja /nein
Bem. Bestellung in Lief. kop.
Bemerkung aus Bestellung in den Lieferschein kopieren ja/nein
Belegtextzeilen zuordnen
Belegtextzeilen sollen der oben, unteren oder keiner Belegzeile zugeordnet werden. Abfrage erfolgt im Beleg.
Sachbearbeiter aus Benutzer
Der Sachbearbeiter des Beleges wird aus dem Benutzlogin ermittelt
Kostenstelle notwendig
Kostenstelle notwendig im Kopf ja/nein
Druck Bezeichnung2 auf Belegen
Bezeichnung2 der Belegzeile wird im Ausdruck mit berücksichtigt
Betragsänderungen führen zu EK-Preis-Aktualisierung
Wird der Betrag in der Einkaufszeile geändert, dann wird auch der Einkaufspreis aktualisiert
Rahmenvertragsprüfung
Rahmenvertragsprüfung einschalten ja/nein
Rahmenverträge des Kreditoren
Rahmenvertragsprüfung auf den Kreditoren des Beleges einschalten ja/nein
Rahmenvertragsübersicht öffnen
Sofern passende Rahmenverträge gefunden werden für die Kombination aus Artkel und Kreditor, werde diese angezeigt
Preiseinheit verwenden
Soll die Preiseinheit verwendet werden ja/nein
Rebu Betrag autom. vorschlagen
Der Betrag im Kopf des Rebu wird anhand der Zeilen ermittelt und vorgeschlagen ja/nein
BS Freigabe zur Buchung notwendig
Freigabe der Bestellung notwendig vor einer Buchung ja/nein
Menge akt. Rechnung vorbelegen
Die Menge aktuelle Rechnung wird vorbelegt durch die bereits gelieferten Mengen ja/nein
Einkaufszeile ohne Sachkonten
Verwendung von Einkaufszeilen ohne Sachkonten ja/nein
Maximalbestandsprüfung
Maximalbestand pro Lagerort wird bei der Bestellung berücksichtigt und ggf die Menge reduziert
Prüfung gültige Kostenart
Prüfung auf eine gültige Kostenart pro Zeile einschalten ja/nein
Rabatt auf Gesamtbetrag ermitteln
Rabatt auf Gesamtbetrag wird ermittelt ja/nein
Lieferung in Rebu aufteilen
Aufteilung der Lieferungen im REBU ja/nein
Rebuübernahme nur mit Satzmarkierung
Die Übernahme in das REBU nur mit satzmarkierten Zeilen
Rebuübernahme Preiseingabe
Preiseingabe in der REBUübernahme erlauben ja/nein
Liefenantenprojekte (alle Mandanten)
Historisierung Anfragen
Anfragen werden historiesiert, sofern sie komplett bestellt werden ja/nein
Rebu VK Lieferungen vorbelegen
Sachkonto für Einkausfzeile
Sachkonto für Einkaufszeile auswählen
Währungsausgleich
Währungsausgleich
Abweichung DEKP prüfen
Abweichung des durchschnittlichen Einkaufspreises prüfen ja/nein
Aufschlag DEKP Prüfung %
Aufschlag des durchschnittlichen Einkaufspreises prüfen mit Abweichung um x%
Abweichung günstigster EKP prüfen
Abweichung vom günstigsten Einkaufspreis prüfen
Wiedervorlage in Tagen (Terminliste)
Anzahl an Tagen für die Wiedervorlage
Ext. Lieferscheinnr. erford.
Externe Lieferscheinnummer erforderlich für die Buchung von Eingangslieferscheinen
Ext. Lieferscheinnr. eindeutig
Eindeutigkeit der externen Lieferscheinnummer pro Kreditor wird geprüft, damit keine Lieferscheine doppelt gebucht werden können (nein, Ja mit Hinweis, Ja mit Fehler)
Anfrage in Bestellung
Bei Anfrage in Bestellung Hinweis, Drucken oder Beleg öffnen
Rahmen in Bestellung
Bei Rahmenvertrag in Bestellung Hinweis, Drucken oder Beleg öffnen
Buchungstextvorschlag REBU-Zeile
Buchungstextvorschlag wird aus REBU-Kopf ermittelt
Buchungstext Erfolgsbuchung
Die Artikelbezeichnung oder Beschreibung der Bestellzeile wird in die Rechnungseingangsbuchzeile als Buchungstext übernommen.
Kred.-Artikelnr. nur in Großschrift
Kreditoren Artikelnummer wird nur in Großschrift akzeptiert
Erweiterte Stücklistenverarb.
erweiterte Stücklistenbearbeitung aktivieren ja/nein
Komponenten drucken
Was soll mit gedruckt werden. Stücklisten, Komponenten oder beides
Bestellpreise in Listenpreise
Beim Druck einer Bestellung werden die Listenpreise automatisch aktualisiert
Bestellpreise ohne Kostenstelle
Beim Schreiben der Listenpreise die Kostenstelle nicht mit übernehmen
Gewerk und Branche vorschlagen
Gewerk und Branche werden vorgeschlagen aus Adresse
Protokollierung Rahmenvertrag
Löschen einer Bestellzeile. Diese immer ohne Nachfrage in die Bestellhistorie schreiben. ja/nein
Bestellzeile immer historisieren
Löschen einer Bestellzeile. Diese immer ohne Nachfrage in die Bestellhistorie schreiben.
Einkäufer Aktivitäten pro Einkäufer
Alle Kacheln im Rollencenter Einkauf werden auf den aktiven Benutzer gefiltert.
Kat-Artikel füllt EK-Preis
Katalogartikel füllt den Einkaufspreis im Beleg
Katalogartikel Sperrhinweis
Auswahl des Sperrhinweistextes bei Katalogartikeln
Musterartikel Katalogartikel
Vorlagenartikel für die Übernahme eines Katalogartikel in einen echten Artikel. Daraus werden die Buchungsinformationen genommen, sofern kein Vorlagenartikel auf dem Katalogartel selbst definiert ist oder ein entsprechender Code.
Dateipfad Anfrage Import/Export
Dateipfad für die Erstellung/Exportdatei der Anfragezeilen für die Lieferanten. Aus diesem Pfad wird auch importiert.
Übergabe Fremd. Rebu pro Zeile
Übergabe von fremden Rebuzeilen pro Zeile oder Gesamtsumme
Zeilenartenvorschlag
Vorwahl der Art in den Einkaufszeilen (kein Vorschlag,Text,Sachkonto,Artikel, WG/Anlage)
DATANORM
Infotext 1
Infotext 1
Infotext 2
Infotext 2
Infotext 3
Infotext 3
Kundennummerkontrollsatz
Produktbuch.gruppe
Produktbuchungsgruppe für angelegte Artikel
Fehlerdatei
Speicherort der Fehlerdatei
MWSt. Produktbuchungsgruppe
Mehrwertsteuerproduktbuchungsgruppe für angelegte Artikel
Lager-Buch.gruppe
Lagerbuchungsgruppe für angelegte Artikel
Datanorm Kred.Artikel löschen
Menüband
Im Menüband stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
Nummernserien
Über die Funktion können Nummernserien von einer Belegart auf eine andere Belegart übertragen werden.
NU-Einrichtungen
Für die Nachunternehmer-Einrichtung sind einige Einstellungen notwendig, die entweder hier, oder direkt über Einkauf, Stammdaten, Einrichtung, Nachunternehmer Einrichtung vorgenommen werden können.